问题已解决

老师,上个月我们作为购买方红冲了一部分的发票金额,做进项转出的,这个是材料方多开了然后之前我们抵扣了,所以做了部分红冲,这个分录怎么做呢

84785010| 提问时间:2022 02/26 14:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行存款这么做的吗? 如果是的话, 借银行存款 贷原材料, 应交税费应交增值税进项转出。
2022 02/26 14:55
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