问题已解决

老师,你好!我们公司给几个品牌的商家合作租了一个铺面,然后是由我们公司统一交租金和物业费给到物业公司。比如,现在是2月,我们公司就转了租金和物业管理费给到物业了,然后其他品牌的再给各自分摊的租金给到我们,我们不用开票给这些合租的商家。因为以我们公司名义签的合同 ,物业只对我们公司的。那假如租金是15000元,我们公司5000元,剩余的10000元是个其他品牌给,分别给ABCD各2500元/品牌。那我们付款给物业时,应该怎么做分录啊?

84785009| 提问时间:2022 02/27 17:29
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洋洋老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好同学,付款的时候 借管理费用 其他应付款 货银行存款
2022 02/27 17:46
84785009
2022 02/27 17:54
老师,确认用其他应付款吗?因为是这样的啊,我们公司先统一付全款15000元给物业了,然后我们再收这ABCD4个品牌的款,我的理解的是,我的其他应收款款要多了。一下子转不过弯来,用其他应付款这个科目啊
洋洋老师
2022 02/27 22:20
你好同学,其他应付和其他应收款是一样的,我不知道你之前记得是哪个科目,如果是先收款再付就记其他应付,如果先付款再收款就记其他应收款
84785009
2022 02/27 23:07
老师,是这样的,像现在2月底了,我们公司统一付3月份的租金15000元给到物业,然后再找其他品牌的收回来的。
洋洋老师
2022 02/27 23:10
那你就计入其他应收款就可以了
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