问题已解决
老师,这个月付了30000的服务费,这个费用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,这个摊销待摊费用是从3月开始做吧?
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速问速答你好,是的呢,你的理解正确
2022 02/27 20:59
84784958
2022 02/27 21:01
那就是这个月付的3万怎么做分录?下个月开始分录怎么做?求解!
小小霞老师
2022 02/27 21:20
、企业发生服务年费且取得对应发票时:
借:预付账款
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、按期摊销服务费时:
借:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目)
贷:预付账款
3、期末结转本年利润时:
借:本年利润
贷:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目)
企业发生一年服务年费且取得对应发票,应当通过“预付账款”科目进行核算,并按期通过“管理费用”等科目进行摊销;期末则结转本年利润,设置“本年利润”科目进行核算。
84784958
2022 02/27 21:28
就是这个月记
借: 预付账款 3000 贷:银行存款 30000
下个月摊销开记 借:管理费用—长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用 到明年2月底摊完转本年利润?对吗?
小小霞老师
2022 02/27 21:36
你这个服务费只有一年,不用走长期待摊费用
84784958
2022 02/27 21:41
好的,直接做了管理费用就可以了是吧
小小霞老师
2022 02/27 21:55
是的呢,这是可以的呢