问题已解决
老师你好 往来单位挂错怎么调账?如收到出入证押金科目 借:银行存款 贷:其他应付款-押金 A公司 挂成B公司
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速问速答您好
贷:其他应付款-押金 A公司 贷方红字
贷:其他应付款-押金 B公司 贷方蓝字
2022 02/27 21:48
84784959
2022 02/27 22:07
这样余额又多了一倍
bamboo老师
2022 02/27 22:09
怎么会 是贷方红字啊 冲减了原来的
84784959
2022 02/27 22:14
贷:其他应付款-押金 A公司 贷方蓝字
贷:其他应付款-押金 B公司 贷方红字
这样余额就对的上
bamboo老师
2022 02/27 22:15
您挂了B公司 应该是A公司 抱歉 理解反了 对不起
84784959
2022 02/27 22:16
1、上月付款了购买保险公司
雇主责任险50000元 已收到发票,
科目借:待摊费用 -保险费 应交税费-进项税
贷:银行存款
2、本月收到保险公司退回500元,冲红500元发票回去给保险公司,(后面收到负数500发票)
科目怎么做?
bamboo老师
2022 02/27 22:17
500元已经支付给保险公司了吗
bamboo老师
2022 02/27 22:18
抱歉 又写返了
请问500是收到退回的银行存款么
有没有红冲500的专票?
84784959
2022 02/27 22:21
上个月总共付了50000元给保险公司,也已经收到发票抵扣了,本月收到保险公司退回500元进银行了,也做了抵扣冲红发票500元给保险公司开具销项负数发票了
bamboo老师
2022 02/27 22:24
借:管理费用 -500/1.06=-471.70
借:银行存款 500
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 500/1.06*0.06=28.30
84784959
2022 02/27 22:28
不是按着原来这些科目来做了是吗?
借:待摊费用 -保险费
借:应交税费-进项税
贷:银行存款
做成借:管理费用是吗?
bamboo老师
2022 02/27 22:28
如果按照待摊费用的话 要调整摊销金额 比较麻烦 直接调整管理费用也可以的 毕竟金额不大
84784959
2022 02/27 22:33
好的 谢谢老师
bamboo老师
2022 02/27 22:35
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!