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老师好,假如应收524,其中扣掉费用75,工资362,还应付87,那这个分录怎么写呢

84784961| 提问时间:2022 02/28 00:38
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小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,你这费用75不知道具体是啥,我就直接看成计入管理费用。借:管理费用75 借:应付职工薪酬-工资362 贷:其他应收款437
2022 02/28 00:47
小万老师
2022 02/28 00:48
你这说的应付87,应该是应收吧。实际收到这87,就是借:银行存款 87 贷:其他应收款87
小万老师
2022 02/28 00:49
你也可以把那两个分录合并起来写
84784961
2022 02/28 00:51
老师,实际中这个应收524是我们应该问客户收的钱,中间的费用是我们公司收的费用,然后应付的87是给供应商的,那怎么做呢
小万老师
2022 02/28 00:58
你收的这个费用是公司主营业务的收费还是干啥的
84784961
2022 02/28 01:00
车队收的运输收入,中间的费用和工资是我们替车主承担的,扣掉费用留下的钱是应付车主的,应该怎么做呢
小万老师
2022 02/28 01:00
你这个87是你应收剩余的87,去抵供应商的欠款87还是??
小万老师
2022 02/28 01:06
如果你在承担费用和工资的时候,是做的借其他应收款 贷银行存款。此时的话就是银行存款 524 贷其他应收款 437 贷其他应付款87
小万老师
2022 02/28 01:07
然后剩余的付车主的话,就是借其他应付款87 贷银行存款87
84784961
2022 02/28 01:09
整个分录怎么写呢
小万老师
2022 02/28 01:10
你这个业务是一点钱不挣的嘛?
84784961
2022 02/28 01:11
就是这样的逻辑关系
小万老师
2022 02/28 01:11
分录的话,就是借其他应收款437 贷银行存款437.然后再把我上面两个分录写过来。
84784961
2022 02/28 01:12
我们只挣中间的管理费
小万老师
2022 02/28 01:15
那你可以把管理费做成收入就可以了
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