问题已解决
去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
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速问速答你好,如果是发票金额与原来暂估的金额有差异,差异部分应该计入以前年度损益调整
2022 02/28 10:05
84785045
2022 02/28 10:07
没有差异怎么做呢
84785045
2022 02/28 10:08
可以直接冲红吗
小默老师
2022 02/28 10:14
如果没有差异,直接做就可以,把发票附到后面。
借:管理费用-1
贷:其他应付款-1
借:管理费用1
贷:银行存款1