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高企研发加计扣除所得税减免税额怎么计算?公司适用小微优惠政策 假如研发费用100万,营业利润1100万,加计扣除减免额和所得税减免税额如何计算

84784957| 提问时间:2022 02/28 10:43
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曹老师在线
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学:您好。营业利润1100万,不符合小微优惠政策了。 研发费用发生额是100万,可以加计扣除75%,加计扣除减免额:100*75%=75, 应纳税所得额:1100-75=1025 企业所得税25%,1025*25%=256.25 高新技术企业减按15%税率征收企业所得税:1025*15%=153.75 所得税减免税额=256.25-153.75=102.5.
2022 02/28 11:04
84784957
2022 02/28 11:42
曹老师,那如果公司是亏损的。那加计扣除减免税额是不是填0呀?即使我有研发费用加计扣除
曹老师在线
2022 02/28 11:46
同学:您好,是的。如果是亏损的,减免税额是0.
84784957
2022 02/28 11:46
好的,非常感谢老师的回答,很详细
曹老师在线
2022 02/28 12:04
同学:好的。祝您工作顺利。
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