问题已解决
老师, 我想问一下, 老板问我公司产品定价加上税怎么计算? 例如:单一产品不含税价是2000元, 按一般纳税人算的话,都应该加上什么税? 例如:增值税,附加税, 所得税? 应该怎么计算呢,麻烦老师,帮我解答一下,谢谢
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速问速答这个销售定价,是根据 企业产品的特点(畅销品、滞销品等)进行销售定价,一般是由销售部负责产品的定价,财务只需要计算相关的成本及相关的税费处理。
2022 02/28 12:18
84784965
2022 02/28 12:28
其实我只想问,这个定价已经定完了,只不过是不含税的,我想问一下,把各项税都加上应该怎么加? 普通商品,没有特殊税种!
江老师
2022 02/28 12:33
一、普通商品,增值税税率是13%,假定不含税价是2000元,需要计算增值税的销项税额是:2000*13%=260元,增值税的附加税是12%(按缴纳的增值税作为计算基数,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%)
二、实际工作中增值税税负率一般是1%至5%之间,是这样的。
三、至于企业所得税税率,小微企业的实际税负率可能2.5%、10%,减免税的实际税负;高新技术企业的企业所得税税负率15%;如果是年利润超过300万元时,企业所得税税负率是25%(基本税率)。
84784965
2022 02/28 12:43
小微企业现在是月低于15万,免征增值税, 如果我是17万的话,是按2万纳税?还是按17万纳税? 第二个问题:小微企业也有税负吗? 如果每个月都在15万以下的话,是不是就不用考虑税负了?
江老师
2022 02/28 12:48
第一个问题,小规模纳税人,月度收入小于15万元,季度收入小于45万元,免交增值税及增值税附加税。
你们是一般纳税人,如果是月度收入小于15万元,也是需要按销项减进项税缴纳增值税,只不过需要按缴纳的增值税作为计税基数,正常缴纳城建税,对于教育费附加、地方教育附加减免税了。至于你说的一般纳税人如果是月收入大于15万元(如17万元),此时不存在减免税,正常全额缴纳税款。
第二个问题,小微企业也可能是一般纳税人,或者是小规格纳税人,它的定义是年利润小于300万元,平均人数小于300人,资产总额小于5000万元的企业。至于你说的后面的问题,已经在第一个问题全面回复了。
84784965
2022 02/28 12:52
我们企业因为刚开始运营,不知道会怎么样,所以先注册了小规模纳税人, 如果以后有需要的话,可能会变更为一般纳税人。 现在先按小规模做
江老师
2022 02/28 12:53
一般注册时是小规模纳税人,连续12个月的收入大于500万元时,或者是连续四个季度的收入大于500万元时,税务局会通过企业转一般纳税人。当然也有企业可以申请直接成为一般纳税人的。
84784965
2022 02/28 14:19
啊,明白了。 还有一个问题 :我们公司主要是二级分销的方法销售产品的,公司收入很高, 成本费用一般, 利润也不大, 因为中间有收入的百份之80需要支付给下边做市场的会员,会员的数量很多,有点类似保险公司那种,但是这部分没有发票的话不能税前扣除,公司就会产生很大的所得税, 我想问一下,这个可以怎么处理?
江老师
2022 02/28 14:23
的确是存在这样的现象,必须收款方开具对应的发票,如果是你们不能按税法规定取得合规的发票,会多交企业所得税的。可以让个人到税务局代开劳务费发票处理。
84784965
2022 02/28 14:29
这个问题也涉及到增值税,因为收入和产品成本之间的毛利很大, 因为有一部分要下派给会员,所以是不是也会产生很多的增值税? 例如50万的产品,可能卖500元。 中间的450元留存一少部分利润,余下的都下发给会员了,所以中间的增值税也会很高吧?
84784965
2022 02/28 14:31
这个奖金发放是给个人的,而且这个频率很高,几乎天天都会有,而且人员不固定,并且人员数量应该很多, 让他们提供发票很难, 如果是公司代开的话,应该是怎么开呀?
江老师
2022 02/28 15:10
这个会涉及到劳务费的代开发票。你这属于你们的成本金额,以及你们从中赚取中间差价。
84784965
2022 02/28 15:27
代开的劳务费的发票可以开增值税专用票吗?
江老师
2022 02/28 15:28
个人是无法开具增值税专用发票的,一般是普通发票。
84784965
2022 02/28 15:28
主要是会员太多,让会员开发票不可能, 有一些会员都不知道是谁,
84784965
2022 02/28 15:30
普通发票还是解决不了增值税的问题 吧?
江老师
2022 02/28 15:30
这个就是企业的管理问题了。税务局只看是否取得正规的增值税发票,看结果。企业看在少交所得税的情况下,也会努力开具正规的发票。