问题已解决

(1)21年12月底,计提印花税 借:税金及附加 -应交印花税 13.37 贷:应交税费-应交印花税 13.37 (2)22年1月,支付印花税 借:应交税费-应交印花税 13.37 贷:银行存款 13.37 今天22年2月28日,这笔费用被退回,我要怎么做分录

84785026| 提问时间:2022 02/28 14:30
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 借,银行存款 贷,营业外收入就可以
2022 02/28 14:32
84785026
2022 02/28 14:32
放营业外么?不需要调整以前年度损益么?
立红老师
2022 02/28 14:34
同学你好,这个金额不用调以前年度的,直接计入营业外收入就可以;
84785026
2022 02/28 14:36
那不是相当于 21年的费用,我多交了13.37,然后现在多收了一个营业外收入,那我21年不是亏了13.37
立红老师
2022 02/28 14:37
同学你好,7,然后现在多收了一个营业外收入,那我21年不是亏了13.37——是的;但是13.17对利润 几乎没有什么影响 ;如果用以前年度损益调整 借,银行存款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
84785026
2022 02/28 15:20
小企业,没有以前年度损益调整的话,是不是,直接 借,银行存款 贷,利润分配一未分配利润 ;
立红老师
2022 02/28 15:25
同学你好, 小企业,没有以前年度损益调整的话,是不是,直接 借,银行存款 贷,利润分配一未分配利润 ;——对的;
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