问题已解决

老师请问,金蝶K3启用了应收管理,应付管理,固定资产管理模块,但是不同的会计做账情况不同,有的是在总账直接录凭证的,有的是在应收应付模块里录单据再生成凭证的,导致现在总账期间在2022年了,其他模块还在2020年了,应收应付数据也不完整也结不了账,我现在怎么处理?

84785005| 提问时间:2022 02/28 16:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 结转损益年结之后就可以结账
2022 02/28 16:08
84785005
2022 02/28 16:24
他是提示2020.4有普票没有生成凭证,他2020.4总账是有这个凭证的,我现在删除不了也到不了下期
朴老师
2022 02/28 16:27
同学你好 年结不成功吗
84785005
2022 02/28 16:31
年结怎么结?我只知道每期结转损益
84785005
2022 02/28 16:33
现在是和总账不在一个期间,我结账也不行,删除也不行
84785005
2022 02/28 16:34
我2020.4里有单据没生成凭证所以无法结账到5月,那怎么年结呢,关键也删除不了,因为都和总账不是一个期间
朴老师
2022 02/28 16:38
你这个直接找软件售后看下
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