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老师好,筹建期公司做宣传推广,交了1年的推广费1万元,款已付,但发票下个月才能开给我们,请问分录怎么写?
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速问速答你好,交了1年的推广费1万元,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
发票下个月才能开给我们
借:管理费用—开办费,贷:预付账款
2022 02/28 16:15
84784975
2022 02/28 16:20
老师,1万是12个月的推广费,为什么不把费用分12个月分摊呢?
邹老师
2022 02/28 16:21
你好,交了1年的推广费1万元,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
发票下个月才能开给我们
借:长期待摊费用,贷:预付账款
按月摊销的时候
借:管理费用—开办费,贷:长期待摊费用
84784975
2022 02/28 16:54
嗯,老师推广费是从这个2月就开始的,请问分录怎么写呢?
邹老师
2022 02/28 16:57
你好,交了1年的推广费1万元,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
发票下个月才能开给我们
借:长期待摊费用,贷:预付账款
按月摊销的时候
借:管理费用—开办费,贷:长期待摊费用
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784975
2022 02/28 17:17
嗯,老师推广费是付款当月就开始推广宣传了,推广合同也写明从付款当月开始计费,请问分录怎么写呢?
邹老师
2022 02/28 17:19
你好,交了1年的推广费1万元,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
发票下个月才能开给我们
借:长期待摊费用,贷:预付账款
按月摊销的时候
借:管理费用—开办费,贷:长期待摊费用
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784975
2022 02/28 20:57
当月付了款,虽然下月才开发票,但当月就要摊销,请问当月摊销的分录怎么写?
邹老师
2022 02/28 21:11
你好,当月计提的分录是(还没有取得发票的情况下,不是摊销,而是计提)
借:管理费用—开办费,贷:其他应付款
84784975
2022 02/28 21:16
老师,1万元的推广费已经付了,计提时您用其他应付款是什么意思呢?
邹老师
2022 02/28 21:18
你好,1万元的推广费已经付了
借:预付账款,贷:银行存款
当月计提的分录
借:管理费用—开办费,贷:其他应付款
因为这个时候还没有取得发票,贷方就不能通过长期待摊费用科目核算