问题已解决

老师公司签了一份研发APP的合同,合同金额35万,根据开发进度分4次支付,,已经付了17万了,并且APP我们已经在使用了,那么该怎么入账呢?

84784994| 提问时间:2022 02/28 17:21
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;        之前付款你挂的 预付账款还是 应付账款去挂着 ; APP里面 你要计入无形资产去   
2022 02/28 17:22
84784994
2022 02/28 17:24
老师 我是准备做借:无形资产 35,进项税它开多少我挂多少对吧?然后贷:银行存款17万,应付账款 18,这样对吗?
meizi老师
2022 02/28 17:29
 你好;     是的。 对应的去挂的  ;    借应付账款贷银行存款。  到时 APP 开始使用做 :借无形资产  进项税。 其他应收款-进项税  贷应付账款     ;下次收到发票 :借  进项税贷其他应收款-进项税 
84784994
2022 02/28 19:13
老师我不太明白你说的,到APP开始使用做:借:无形资产进项税,其他应收款进项税。贷:应付账款,还有收到发票的会计处理,为什么变成了贷:其他应收款-进项税了呢?
meizi老师
2022 02/28 19:14
 你好 ;  你不是说 你收到的发票 不是一次性收到的吗 ? 我这样挂其他应收款-进项税是为了  以后 分批开票来   处理 ;  进项税科目 。
84784994
2022 02/28 19:29
哦,老师我明白您的意思了,需要先把未开票进项的部分挂在其他应收款-进项税里面,等票来了再反向冲掉。我再写一下这个分录老师看一下我理解的对吗?这个无形资产含税是35万,1%的税点,借:无形资产 346535 应交税费-增值税(进项)1465 其他应收款-进项税额 2000 贷:银行存款 17万 应付账款 17.8万,等发票开过来了,比如这次他们开了2000,我就借:应交增值税(进项税额)2000。贷:其他应付款-进项税额 2000,冲平对吗?后期无形资产按月摊销就可以了,对吗?
84784994
2022 02/28 19:30
最后分录写错了,应该是贷:其他应收款,把挂在帐上的其他应收款-进项税额冲平
meizi老师
2022 02/28 19:30
你好; 1 是的。 这样   才便于你做  进项税  和  不含税无形资产的金额 。    因为你   付款和挂科目贷方都得  借贷方做平衡的; 2.    是的 就是这样; 这样就不用影响你无形资产和摊销金额 。     也做账 方便一些 。  
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