问题已解决
月末 应交增值税结转应交税费-未交税费 附加税需要计提 营业税金及附加是这样吗??然后下个月 借 应交增值税-未交增值税 营业税金及附加 贷 银行存款
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速问速答月末借 主营业务收入
贷 管理费用
本年利润
营业税金及附加
这样吗
2017 03/17 16:32
84785005
2017 03/17 16:46
然后 借 本年利润
贷 未分配利润 ??
84785005
2017 03/17 16:51
每个月都需要这样做??
宋生老师
2017 03/17 16:30
您好!大体上是这样。不过
计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
支付的时候,借 应交增值税-未交增值税
应交税费-应交城建税等
贷 银行存款
宋生老师
2017 03/17 16:38
您好!不是的
一、结转收入
借:主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金
借:本年利润
贷:主营业务成本
营业税金及附加
其他业务成本
销售费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税费用
宋生老师
2017 03/17 16:50
您好!1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2、如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
宋生老师
2017 03/17 16:59
您好!最后这个只要年末转一次到未分配利润。