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月末 应交增值税结转应交税费-未交税费 附加税需要计提 营业税金及附加是这样吗??然后下个月 借 应交增值税-未交增值税 营业税金及附加 贷 银行存款

84785005| 提问时间:2017 03/17 16:27
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84785005
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
月末借 主营业务收入 贷 管理费用 本年利润 营业税金及附加 这样吗
2017 03/17 16:32
84785005
2017 03/17 16:46
然后 借 本年利润 贷 未分配利润 ??
84785005
2017 03/17 16:51
每个月都需要这样做??
宋生老师
2017 03/17 16:30
您好!大体上是这样。不过 计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 支付的时候,借 应交增值税-未交增值税 应交税费-应交城建税等 贷 银行存款
宋生老师
2017 03/17 16:38
您好!不是的 一、结转收入 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金 借:本年利润 贷:主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用
宋生老师
2017 03/17 16:50
您好!1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 2、如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
宋生老师
2017 03/17 16:59
您好!最后这个只要年末转一次到未分配利润。
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