问题已解决

老师你好,我们公司还在筹建期间,手续不完善,我们公司生产销售的货物,是用的其它公司的名义,这种该如何做账

84784949| 提问时间:2022 02/28 18:15
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,用的是其他公司的名义,只能那个公司做账,你这边无法做账。
2022 02/28 18:16
84784949
2022 02/28 18:20
哦,那我公司要赚取一点差价收取的钱怎么做?因为东西是我们公司生产的,因为手续还未完善,所以用的其它公司的名义
刘艳红老师
2022 02/28 18:23
你是对做内账还是做外账,外账不建议你做收入,做了收入还要交税,对内的倒是没事,一般计到营业外收入。
84784949
2022 02/28 18:33
我做的外账
刘艳红老师
2022 02/28 18:35
外账暂时可以不做呀,等注册公司后,再做就是了。
84784949
2022 02/28 18:37
哦那这个钱拖很久都没做账会不会有风险
刘艳红老师
2022 02/28 18:41
这个没有什么风险,你又没注册公司,等以后注册公司后按正常做就可以了。
84784949
2022 02/28 18:41
哦好的谢谢老师
刘艳红老师
2022 02/28 18:44
不客气,很高兴帮你解答。
84784949
2022 02/28 18:54
老师我还想问你一个问题,我公司的借款,现在无力偿还,所以把这笔借款转为股东投资,这样合理合法吗?我是不是该这样做分录,借:其他应付款,贷:实收资本
刘艳红老师
2022 02/28 18:57
转为股东投资,是可以的,借:银行存款,贷:实收资本—XX股东
84784949
2022 02/28 19:16
那其他应付款那个会计科目的余额怎么冲销
刘艳红老师
2022 02/28 19:17
公司需要运转,法人先垫付的钱,计到其他应付款
刘艳红老师
2022 02/28 19:17
从公账里面转到法人账下就可以用来冲掉
84784949
2022 02/28 19:25
哦那就是不用做会计分录?我怎么感觉这样其他应付款就有余额,比如说开始借的10000,那就是贷其他应付款–张三10000,现在将一万转为实收资本,就借:银行存款10000,贷:实收资本–张三10000,然后从公账转10000到张三私人户吗
刘艳红老师
2022 02/28 19:28
这个其他应付款的意思,就是公司发生的一些费用,比如是10000,没通过公账转,就可以计到: 借:管理费用 贷:其他应付款 然后从公账转钱到法人账上时: 借:其他应付款 贷:银行存款
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