问题已解决

老师,企业想要注销,账务怎么处理没有固定资产 但是有往来账余额,目前还是亏损1000元

84784957| 提问时间:2022 03/01 09:48
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   具体有哪些明细科目有余额;描述下好判断的  
2022 03/01 09:48
84784957
2022 03/01 09:59
目前亏损1200 老师,这些是余额
84784957
2022 03/01 10:00
库存现金有借方10 应收账款有借方239000 其他应付款贷方240210 亏损1200 这个怎么做
meizi老师
2022 03/01 10:01
 你好;    库存现金先不管 ;   你应收账款  这个款能收回来吗 ?   其他应付款会支付出去不 ?   
84784957
2022 03/01 10:09
老师,这样写可以吗 借:现金239000,贷应收账款23900 借:其他应付款法人240210 贷现金239010 贷未分配利润1200
84784957
2022 03/01 10:10
老师 应收能回来,然后其他应付款也付出来了,可是账不平啊,还亏损1200那个咋算啊
meizi老师
2022 03/01 10:15
你好 ;   那你就去 支付 ; 借  银行存款贷应收账款; 借其他应付款贷银行存款 ; 你钱  总得有 才能支付  的。  先去收回来款   
84784957
2022 03/01 10:17
老师,应收已经收回来了,但是其他应付款是240210,应收是239000,差1200,目前还亏损1200,这个其他应付款还怎么清啊
meizi老师
2022 03/01 10:20
 你好;  这个钱 如果你 支付是全额的; 不够1200 ; 那么让老板      转款进来去支付; 不然你这个科目冲不平的
84784957
2022 03/01 10:22
老师 这个其他应付款就是欠法人的付款啊
meizi老师
2022 03/01 10:25
 你好;  欠法人的款。   你现在没有那么多钱。 还有1200  还不了的。 你就问法人看是否不还了。 你把这个差额1200转营业外收入;去平衡这个科目   。 看你老板愿意不;   
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