问题已解决
老师好,我们有些费用是年底统一结算支付,假如现收到了结算单没有收到发票,可以暂估为成本入账,次月收到发票再转回吗
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速问速答嗯,你好,是可以的,你可以先暂估成本儿,然后次月收到发票,再调整凭证。
2022 03/01 11:38
84784992
2022 03/01 11:39
假如对方开20000的专票,我的分录应该怎么做呢
李霞老师
2022 03/01 11:41
你是你,可你可以借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。
84784992
2022 03/01 11:46
发票是次月开,我这个月就入账,税费也要写上吗
李霞老师
2022 03/01 11:48
发票什么时候开,你什么时候入账就可以的。如果说你想暂估的话,那你现在就先暂估上费用,然后别暂估那个税费了,你可以借管理费用贷,应付账款暂估。