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老师您好,麻烦问下、一般纳税人,留抵的进项税有28万。本月销项大于进项,本月的关于增值税的会计分录应该怎么做,谢谢。

84785018| 提问时间:2022 03/01 14:03
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
嗯,你好,你销项大于进项的话,你只需要把应该交纳的增值税计入借应交税费,应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,这个科目就可以。
2022 03/01 14:04
84785018
2022 03/01 14:06
就是本月销项减去进项的差额 做借:转出未交 贷:未交增值税 是吗 因为我还有28万的期初留抵税额,所以我在想是不是不用做这笔凭证,还是一定要做。谢谢
李霞老师
2022 03/01 14:16
好,如果说你的留底就可以把你的应该交的增值税抵消掉,那你本月不需要交增值税的话,那你不需要再做账务处理了。
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