问题已解决

想请教一下,12月份收到进项发票,已抵扣认证,因费用问题没答成一致,2月份对方开了红字 发票,后来了开了一张双方认可的正确的篮字 发票。现在红字发票,和篮字发票怎么做凭证?

84785015| 提问时间:2022 03/01 15:49
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
收到红字发票,你就做负数分录,后面再收到篮字在做正确的分录就行了。
2022 03/01 15:49
84785015
2022 03/01 17:02
不用做进项转出吧
陈诗晗老师
2022 03/01 17:03
就是说你收到发票的时候,你做了负数的账务处理,就相当于是镜像所有转出了,但是你在申报表里面的填写是在进项税额转出那个表格里面填写。
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