问题已解决
老师你好,我公司在去年11月,给客户发货,实际数量是1000袋,发货900袋,我开票以900袋,但是客户付款是按1000袋付的款,我们的销售开单是以发货数据,所以销售开单生成的凭证,收入比发票收入少了100元,但是在2021年12月是全部确认了收入,那个时候发票数据与实际发货数据可以全部对应,老师,我在11月份多出来的100元收入.和13元的税额,怎么做账呢,
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速问速答同学您好,您的意思是开票少开了,收入确认是对的是吗
2022 03/01 20:54
84785032
2022 03/01 21:02
老师我开票是多开了税票,收入和税额比账务系统的收入和税额都要多写
84785032
2022 03/01 21:04
因为我们系统是根据销售开单生成凭证,销售开单呢又是根据发了多少货就要确认多少收入,可是呢客户把实际库存的货的钱全部打了过来,票也让我开过去,就出现了两边对不上了
文老师
2022 03/01 21:21
那您把多开的红字冲了
84785032
2022 03/01 21:32
老师你的意思是我账务处理上就去红冲吗?但是我已经申报税了,税务系统的收入和我账上的对应不上
84785032
2022 03/01 21:32
税务系统收入和税额大于账务上的收入和税额
84785032
2022 03/01 21:56
老师我这样操作可以吗1,借应收账款,贷应交税费应交增值税。2借应收账款,贷主营业务收入
文老师
2022 03/01 22:39
需要开红字发票的,税务也同步做处理的