问题已解决

老师,12月出租了铺位没有开发票但我们有申报无票收入,现在客户不这个铺位,要换位置,让把原来交的钱原路退回,他现在重新签合同交钱,税务申报我怎么处理,如果现在开发票的话那这样就会多报了

84785020| 提问时间:2022 03/02 07:09
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,原来的无票收入红冲了,再开发票就行了
2022 03/02 07:10
84785020
2022 03/02 23:03
老师那这样是在这个月申报时,做冲红,怎么样在申报表冲?
东老师
2022 03/03 05:36
红冲你申报的时候按照正负相抵后的金额申报就行
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