问题已解决
21年12月份开的发票,成本暂估了,然后22年成本票来了怎么做账呢?小微企业怎么调整主营业务成本?把这个发票放到22年账里抵扣21年的成本吗?
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速问速答你好,因为之前已经暂估了,那么发票来了以后的操作就是先在本月把原来的暂估冲销,然后再本月在按照发票实际入账,这样一正一负其实不影响损益
2022 03/02 08:48
84785006
2022 03/02 08:52
暂估的跟实际有差距比较大,暂估了一点,也没有付款,付款在今年
小宝老师
2022 03/02 08:54
啊,那你这暂估差距比较大,会影响本期了,不过出审计报告可以调整