问题已解决

借:劳务费(实际金额)贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 应交税费应交个人所得税 借应付职工薪酬 贷:银行存款 请问这是几笔分录?之前的老师解答的关于劳务费的分录,看的有点迷

84784973| 提问时间:2022 03/02 14:07
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    这个是  有劳动合同还是劳务合同的;  这样看是算雇员的分录。  雇员是工资 ;怎么会是劳务费哦 。 你是不是弄错    
2022 03/02 14:08
84784973
2022 03/02 14:15
是劳务费
84784973
2022 03/02 14:16
但是公司负责申报个税
84784973
2022 03/02 14:16
银行存款金额(实际发放给个人)+个税=发票含税金额
84784973
2022 03/02 14:17
就这个等式要怎么做分录?
meizi老师
2022 03/02 14:18
那你就做劳务报酬所得   申报个税即可 。 分录 :借管理费用-劳务费或者 成本-劳务费贷银行存款 ; 应交税费-应交个人所得税; 缴纳 借  应交税费-应交个人所得税; 贷银行存款 
84784973
2022 03/02 14:26
所以,不太懂之前的老师为什么说归到应付职工薪酬下面
84784973
2022 03/02 14:27
那老师,公司代扣代缴个税,和不代扣代缴个税账务处理不一样
meizi老师
2022 03/02 14:29
 你好;    分录不一样的;   不扣个税就不处理贷方个税 和缴纳即可  
84784973
2022 03/02 14:49
老师,请问还在吗?
84784973
2022 03/02 14:49
好的,知道了
84784973
2022 03/02 14:50
老师刚刚解答的第一个分录需要有银行的打款记录和劳务费发票两个凭据对吧
meizi老师
2022 03/02 14:52
 你好;   是的。 就是发票 和打款回单的 
84784973
2022 03/02 15:09
好的,谢谢老师
meizi老师
2022 03/02 15:20
不客气 。帮到你就好 ;满意请给予评价  
84784973
2022 03/02 16:03
老师,请问公司成立前个人抬头的发票可以用吗?
84784973
2022 03/02 16:03
作为开办费
meizi老师
2022 03/02 16:04
你好;   做账到时无法税前扣除的; 你入账是可以  要调增处理的  
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