问题已解决
老师,开票系统维护费280元,银行已扣款,发票未收到,怎么做分录呢?这个280元是不是可以全额抵扣增值税的呢?又怎么做呢
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速问速答你好,可以全额抵扣的
是小规模还是一般纳税人发生 的这个费用
2022 03/02 14:10
星河老师
2022 03/02 14:10
你好,这样做分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷
84784984
2022 03/02 14:45
一般纳税人哦,发票还没到,没有关系的吗?钱是2月扣的,发票要3月才能到
星河老师
2022 03/02 14:48
同学
你好 这个没有关系,可以先计提。
84784984
2022 03/02 16:42
那计提增值税的时候,是不是要把这全额抵扣的280元除掉,印花税不需要计提,直接缴纳的时候计入税金及附加,那要不要在税金及附加下面设置二级科目印花税呢
星河老师
2022 03/02 16:45
同学你好,这个是应交税费,应交增值税呀,怎么又联系到印花税呢?
84784984
2022 03/03 09:29
还是昨天的问题,开票服务费280元是不是可以全额抵减增值税的呀?开的是普通发票,不是专用发票,也可以全额抵减吗
星河老师
2022 03/03 09:31
同学,
你们是一般纳税人吗?
普票也是可以全额抵减的,在增值税申报的时候有一个附表四,填写280维护费即可。
84784984
2022 03/03 09:39
这样子对吗老师?
星河老师
2022 03/03 09:41
同学
不对,你老师下面的分录做:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
84784984
2022 03/03 10:00
那计提增值税是按照我写的那样吗
星河老师
2022 03/03 10:04
同学
对的 你的分录和理解正确。