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老师,我们在20年有个预收款14万,现在做未开票收入给申报掉,要在当月做收入结转吗?如何结转?

84784958| 提问时间:2022 03/02 15:01
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 要在当月做收入结转 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022 03/02 15:02
84784958
2022 03/02 15:03
如果后期客户需要开票的话,还需要缴纳税款吗?再如何操作呢?
84784958
2022 03/02 15:05
预收款挂的时间久了,税局那边会有预警的是吗
bamboo老师
2022 03/02 15:05
后期客户需要开票的话 未开票收入负数申报 然后填发票申报
84784958
2022 03/02 15:24
现在申报的是2月未开票收入,我是在3月做结转,是吧
bamboo老师
2022 03/02 15:30
2月份正常的做分录啊 3月初申报
84784958
2022 03/02 15:31
结转的分录在几月份做
bamboo老师
2022 03/02 15:32
结转的分录在二月份做
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