问题已解决

老师,您好,甲方替我们代垫的材料款多付了11万,我们又给甲方退回去了,这笔分录应该怎么做啊

84784978| 提问时间:2022 03/02 17:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷其他应付款,甲公司 借其他应付款、甲公司贷银行存款。
2022 03/02 17:33
84784978
2022 03/02 17:37
我之前的分录没有做其他应付款,也可以这样做吗~
郭老师
2022 03/02 17:38
你好,这不是让你补上了,第一个分录是补的。
84784978
2022 03/02 17:49
老师,那我这个应付账款的借方,如果没有入库的发票,只能一直挂着吗
郭老师
2022 03/02 17:50
你好,货物没有到的一直挂账就可以。
84784978
2022 03/02 17:56
哦,货物已经到了工地,但是发票是开给甲方了,这种情况就一直挂着预付吗,有办法能把预付也冲了吗
郭老师
2022 03/02 17:57
这个是你销售出去了吗 是的话借库存商品贷,预付账款或者是应付账款。 借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
84784978
2022 03/02 18:06
老师,我这样做行吗
郭老师
2022 03/02 18:09
最后一个科目是哪一个?
84784978
2022 03/02 18:12
这个合同,是甲方和我们签的销售空调带安装的服务,但是需要我们支付的材料成本,甲方替我们付了,供应商把发票也开给甲方了,但是甲方又多付了材料款,我们又给甲方退回去了,这个挺绕的,我不知道该怎么做了 最后一个科目是哪一个? 银存
郭老师
2022 03/02 18:13
那这个空调应该开给你们单位。
郭老师
2022 03/02 18:13
可以委托甲方付款,但是这个发票应该开给你们单位,属于你们单位的成本。
84784978
2022 03/02 18:17
我们应该给甲方开100万的发票,但是老板让供应商直接开给甲方了,我们这边没成本,只有收入了
郭老师
2022 03/02 18:17
那你问下对方成本已经开给他了,你们开给他的收入可不可以减少?
84784978
2022 03/02 18:30
现在甲方给我们打款90万,但我们给甲方直接开票是50万,其余的发票,是供应商直接开给甲方了,我们公司直接支付的材料款,我都入了库存商品了,现在需要冲抵甲方代垫的材料款,应该怎么做呢
郭老师
2022 03/02 18:31
借银行存款贷预收账款90,借主营业务成本,50贷银行存款, 借预收账款贷主营业务收入应交税费, 剩下的钱你们支付给对方企业, 借预收账款贷银行
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