问题已解决
老师,比如说有个收入当月开票次月才要确认收入,应该怎么做账
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速问速答您好
借:应收账款
贷:待转销售收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022 03/02 20:27
84785001
2022 03/02 20:28
要是没有贷转销售收入这个科目呢?
bamboo老师
2022 03/02 20:28
那可以用预收账款科目替代
84785001
2022 03/02 20:29
我们上市公司那边不让我们用预收账款这个科目
bamboo老师
2022 03/02 20:30
借:应收账款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
收入金额暂时不入账
复印一份发票 次月写分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
84785001
2022 03/02 20:44
好的,谢谢老师
bamboo老师
2022 03/02 20:44
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!