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老师你好,公司过节为员工买了OK卡,OK卡我们都摊销到员工工资里,申报了个税(没有应交的个税)。账务处理如下:1购买OK卡时,借:预付账款~OK卡公司,贷:银行存款。2.计提员工OK卡,借:管理费用~福利费,贷:应付职工薪酬~应付福利费。3.发给员工时:借:应付职工薪酬~应付福利费,贷:预付账款~OK卡。。这样可以吗
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速问速答你好 ,这样做是可以的。
2022 03/03 10:41
老师你好,公司过节为员工买了OK卡,OK卡我们都摊销到员工工资里,申报了个税(没有应交的个税)。账务处理如下:1购买OK卡时,借:预付账款~OK卡公司,贷:银行存款。2.计提员工OK卡,借:管理费用~福利费,贷:应付职工薪酬~应付福利费。3.发给员工时:借:应付职工薪酬~应付福利费,贷:预付账款~OK卡。。这样可以吗
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