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老师,享受去年进项税加计抵扣后,去税务局更改增值税申报表就可以了,不需要更改财务报表是么?现在就在账务上通过以前年度损益调整这个科目调账吗?

84784998| 提问时间:2022 03/03 11:12
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你修改了增值税 还得去改财务报表的; 要去改的;  跨年了要走以前年度损益调整科目处理的  
2022 03/03 11:18
84784998
2022 03/03 11:22
老师,去年我们公司应纳税额为0,那加计抵扣怎么申报,增值税申报表和财务报表也都需要去税务局修改吗?现在怎么调整账务呢?
meizi老师
2022 03/03 11:26
 你好;      加计抵减 去申报留抵就行了。到时你以后月份去处理   ;分录做 :如果是的话,应该是计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
84784998
2022 03/03 11:31
申报留抵,是不是只要重新申报增值税报表,财务报表就不要修改了?账务调整,就不要通过以前年度损益调整了,只要做借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入?还是说借:应交税费增值税加计扣除,贷:营业外收入?
meizi老师
2022 03/03 11:36
 你好; 1. 是的。  报表的话 如果不涉及 数据变化就不用更改的   2;              你跨年了没有 ; 没有跨年直接做 借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入
84784998
2022 03/03 11:41
1、就是调整去年的加计抵扣,这个影响财务报表么? 2、是去年的,跨年了,那调账怎么做?
meizi老师
2022 03/03 11:44
 你好; 1.     如果你调整了 比如之前没有加计扣除现在哟了就影响报表了就得改的 2;  ;       你申请留抵了   你到时        留抵要做 借 应交税费-   未交增值税贷 营业外收入  或者 其他收益   就得处理 调整报表的  
84784998
2022 03/03 11:51
1、我去税务局申请了2021年12月的加计扣除,那就会影响2021年12月的财务报表里面的营业外收入,我同时就需要修改账务上的财务报表,以及要去税务局修改增值税报表和财务报表? 2、账务上做借:应交税费- 未交增值税 贷:营业外收入 或者 其他收益 ,这个不是影响的现在当期的损益吗?这个分录对2021年的报表不会有影响啊,那怎么还去调整2021年的财报?
meizi老师
2022 03/03 11:57
 你好 1.      都要改哈; 都要改的 2.         你当年的这样做  ; 如果你当年没有做的 就得走以前年度损益调整科目去处理。  同时去改21年的 4季度的申报表和   报表的   
84784998
2022 03/03 12:04
老师,我现在就是去年可以享受但是没有享受加计抵扣这个政策,我要调整去年的申报表,您直接告诉我要现在我要怎么调整账务,怎么调整报表?
meizi老师
2022 03/03 12:19
你好;     我上面一直在给你说怎么做分录 怎么来  调整报表哦 ;   走以前年度损益调整科目去处理。    借应交税费-未交增值税贷   以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润 ; 然后   同时去改21年的 4季度的申报表和   报表的   
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