问题已解决
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
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你好,这样汇算清缴之前发票到了都可以的,不管发票时间。
2022 03/03 11:44
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2022 03/03 11:47
那我今年付了员工报销款的时候,是不是直接借其他应付款-预提员工报销,贷银行存款就可以了。至于管理费用下的二级科目到时候调整,这样操作可以吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 11:48
可以的,可以这么做的,只要你在暂估和发票一致就行。
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2022 03/03 11:55
好的。谢谢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 11:57
不用客气,工作愉快。