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老师,填写增值税加计抵减声明在电子税务局怎么操作

84784953| 提问时间:2022 03/03 13:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模
2022 03/03 13:26
郭老师
2022 03/03 13:25
在这里面填写的然后两个销售额,都是一到12月份的年累计。
84784953
2022 03/03 13:28
老师,那填写完这个声明后,增值税申报表怎么填写
郭老师
2022 03/03 13:29
附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写,填写的是你当月的进项税额乘以抵扣率。
84784953
2022 03/03 13:48
老师,从这个文件里看,19年4月-9月抵扣率是10%,从10月份开始抵扣率就是15%,我理解的对吗?
郭老师
2022 03/03 13:49
你好,你们单位是生活服务行业的吗?
84784953
2022 03/03 13:53
也就是如果在19年4-9月,如果我的增值税进项是10000,那在附表四本期发生额那里我填写1000, 如果是在19年10月以后,增值税进项是10000,在附表四本期发生额那里填1500,我这么理解对吧
84784953
2022 03/03 13:55
嗯,我填写声明时勾选的是信息技术服务
郭老师
2022 03/03 13:56
哦对的是的,现代服务的这是。
84784953
2022 03/03 13:57
那信息技术也可以享受这个,对吧
郭老师
2022 03/03 13:59
你好,他属于现代服务享受,加计扣除是10%的。
84784953
2022 03/03 14:01
好的,明白了
郭老师
2022 03/03 14:02
不用客气,工作愉快。
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