问题已解决

你好 老师 想咨询一下 我给一家公司付了货款 但是这家公司之前挂了应收账款 现在这笔付款我该挂什么

84785027| 提问时间:2022 03/03 13:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款贷银行存款?
2022 03/03 13:47
84785027
2022 03/03 13:52
那他之前应收账款里面贷方显示有金额 ,我做进去就是在借方 余额显示是在借方了
郭老师
2022 03/03 13:52
你好,那就是你们单位多支付给他了。
84785027
2022 03/03 13:57
公司支付贷款正常批量扣款 怎么做会计分录
郭老师
2022 03/03 13:59
之前做了短期借款吗?如果是的话,借短期借款,贷银行存款。
84785027
2022 03/03 14:08
公司的基本户账号转款给一般户的往来款 怎么做会计分录 都是同一家公司内部往来转款
郭老师
2022 03/03 14:10
借银行存款,一般户 贷,银行存款基本户。
84785027
2022 03/03 14:15
收到一般户往来款 就是借:银行存款基本户 贷:银行存款-一般户吗 刚刚写错了
郭老师
2022 03/03 14:17
你好,对的是的,是这么做的。
84785027
2022 03/03 14:49
给员工付办公用品费 和发票一起做会计分录
郭老师
2022 03/03 14:51
借管理费用、办公费贷、其他应付款,借其他应付款贷、银行存款。
84785027
2022 03/03 14:53
我现在是发票之前没入账 现在和付款凭证一起做 就是借:其他应付款 贷:银行存款吗
郭老师
2022 03/03 15:02
你好 现在发票到吗?
84785027
2022 03/03 15:03
对 发票和付款凭证现在都还未入账
郭老师
2022 03/03 15:06
借管理费用贷其他应付款。
84785027
2022 03/03 15:09
但是我现在是要做银行存款了 他已经付了款 是要和发票现在一起做 应该是借:管理费用 贷:银行存款 就不挂往来了 对吗
郭老师
2022 03/03 15:10
你好,个人报销的最好通过其他应付款,如果你们公户直接支付的,可以不用通过这个科目。
84785027
2022 03/03 15:15
他是个人把票开回来 然后公司这边见票付款 所以现在应该是发票和付款凭证一起做账 那该咋做
郭老师
2022 03/03 15:19
借管理费用,贷银行存款就可以的,这个不用纠结,你想怎么做就怎么做,最后结果一样的就行。如果报销的通过了个人账户,建议你借管理费用贷其他应付款,如果你不想这么做的话,按照你写的那个可以的,也不是说不可以,也不是说不对。
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