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收到21年的成本专票,开票日期是22年,但属于21年的成本。1、这个成本是要入到21年的,属于汇算清缴里的成本;2、这个进项是今年2月抵扣的。这个怎么做账呢?

84784967| 提问时间:2022 03/03 14:06
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问21年有没有做暂估入账
2022 03/03 14:12
84784967
2022 03/03 14:15
已经暂估入账的,但这个进项是上个月抵扣,这个业务怎么做分录
bamboo老师
2022 03/03 14:16
暂估的时候分录怎么写的? 进项税额多少?
84784967
2022 03/03 14:17
借:原材料100000 贷:银行存款100000 没做进项
bamboo老师
2022 03/03 14:27
借:原材料 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
84784967
2022 03/03 14:29
这个票是放在今年的凭证里吗?摘要里要怎么注明呢?
bamboo老师
2022 03/03 14:32
这个票是放在今年的凭证里 摘要可以写收到暂估某某材料发票入账抵扣进项税额
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