问题已解决
老师你好,我们2021年11月份转成的一般纳税人,之前申报的时候都没有做过加计抵减,现在我们要修改2021年11月份的增值税申报表,那么我的加计抵减怎么填写在这两张表上,11月份没有进项税额怎么填加计抵减。到12月份进项税额是17768.2那么就是17768.2*10%=1776.82加计抵减是19545.02吗?我应该填在增值税申报表表四加计抵减情况第几栏。
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速问速答你这里填写在附表4,6行234列处理
2022 03/03 15:05
84785017
2022 03/03 15:16
234的金额分别填多少呢?取数是取那个?主表是手填,加计抵减主表又填哪里呢?
陈诗晗老师
2022 03/03 15:19
这里的金额就是你可以享受加计抵减的金额就行了哦,这三列都填一个数据,你填了之后主表,它会自动享受,自动有这个金额。
84785017
2022 03/03 15:25
那我加计抵扣的金额就是19545.02吗?
陈诗晗老师
2022 03/03 15:28
对的对的,就是你可以享受抵扣的这个金额。
84785017
2022 03/03 15:37
好的,那进项税额还是是17768.2加计抵扣额是19546.02吧。这个需要在账务上怎么处理呢?
陈诗晗老师
2022 03/03 15:38
这个享受家具抵扣的部分,你放到你的应交税费减免税额。
84785017
2022 03/03 15:46
就是1776.82这部分嘛?进项17768.2*10%=1776.82就是这个金额放到减免税额里面吗?
陈诗晗老师
2022 03/03 15:56
祝你享受减免的这个金额就放到那里面就行了。
陈诗晗老师
2022 03/03 15:57
你这里的金额算错吧,你家具抵扣10%,那你家具的金额只是1776.82
填写234