问题已解决
老师您好,请问这个文化事业建设税是怎么填写申报?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好; 你是小规模还是一般纳税人。 是否 有超过月2万季度6万标准
2022 03/03 15:10
84784972
2022 03/03 15:17
老师,我们是一般纳税人
meizi老师
2022 03/03 15:20
你好; 那你 是属于广告公司还是啥公司 ?
84784972
2022 03/03 15:23
老师,是信息类,偶尔开具广告发布费
meizi老师
2022 03/03 15:26
你好; 你用广告收入 减去广告成本 的含税金额 在应税收入栏次去报 *3%计算文化税
84784972
2022 03/03 15:44
填开票收入嘛?老师,广告成本可不可以理解为成本,进项发票,开的都是广告费?
meizi老师
2022 03/03 15:49
你好; 是的 。 减去成本哦 。 把成本要减去来报 文化税哈 ; 是的
84784972
2022 03/03 15:56
然后填在应征收入?
老师,减去成本都是负的。因为我们主要开信息服务费,偶尔开广告费。成本进项都是开的广告费。
meizi老师
2022 03/03 15:57
是的。 因为你们不减免。 21年 有一个减半优惠政策; 22年倒是没有出来文件 。 是的。 你就针对你的广告收入和广告成本 这部分来 处理 。 你负数了 怕 税务局 对比不了的哦
84784972
2022 03/03 16:11
老师,21年没有减半,没有什么优惠政策嘛?那我应该怎么操作呢,给每个月报点正数数字?
meizi老师
2022 03/03 16:14
你好; 21年可以减半的 。 你们地方么有减半吗?我记得21年 有优惠政策减半的 ; 那你 去看看成本是不是做的太高 是不是把期间费用做进去了。 怎么会收入小于成本去了。 不合理的
84784972
2022 03/03 16:15
或者填0,因为成本大于收入
meizi老师
2022 03/03 16:17
你写0 不能 。到时怕异常 。 你成本肯定不对; 多做了。 不应该那样的。 你不可能做 亏本生意的
84784972
2022 03/03 17:04
但是没交过增值税,每个月有留底,老板不交。每个月都亏损,21年正式开票,营业
meizi老师
2022 03/03 17:07
你好 ; 到时怕你有问题的; 你适当去减少点成本 ;写一个金额进去哦
84784972
2022 03/03 17:17
老师,写个正数数字进去,开的最多200多万,少的是几十万,开的都是信息服务费,进项票都是广告费
meizi老师
2022 03/03 17:25
你好 ; 你 广告收入 开了200多万吗 。 你成本多少 ? 你广告收入 涉及了这方面才会 报文化税哦 。 别弄错了 ; 广告费不可能是马上产生的; 你要 权责发生制来处理哦。
84784972
2022 03/03 18:00
老师,那我按照每个月几十万,最多开票200多万的收入,减去费用,适当交点税费吗?每个月开票最大收入信息服务费都一千万左右
meizi老师
2022 03/03 18:12
你好 ; 要按你实际哦 。 不是 适当的缴纳一些; 是按你实际收入减去成本来计算文化税
84784972
2022 03/04 10:30
老师,是实际成本吗?
meizi老师
2022 03/04 10:37
你好; 成本 你这个是实际的哦 ; 但是我估计你是 多做了成本 。不然 不应该 成本大于收入的; 你去 检查下成本构成