问题已解决

老师您好,请问这个文化事业建设税是怎么填写申报?

84784972| 提问时间:2022 03/03 15:09
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你是小规模还是一般纳税人。 是否 有超过月2万季度6万标准
2022 03/03 15:10
84784972
2022 03/03 15:17
老师,我们是一般纳税人
meizi老师
2022 03/03 15:20
你好;  那你    是属于广告公司还是啥公司 ?      
84784972
2022 03/03 15:23
老师,是信息类,偶尔开具广告发布费
meizi老师
2022 03/03 15:26
 你好; 你用广告收入 减去广告成本  的含税金额  在应税收入栏次去报    *3%计算文化税  
84784972
2022 03/03 15:44
填开票收入嘛?老师,广告成本可不可以理解为成本,进项发票,开的都是广告费?
meizi老师
2022 03/03 15:49
 你好; 是的 。   减去成本哦 。  把成本要减去来报 文化税哈 ; 是的   
84784972
2022 03/03 15:56
然后填在应征收入? 老师,减去成本都是负的。因为我们主要开信息服务费,偶尔开广告费。成本进项都是开的广告费。
meizi老师
2022 03/03 15:57
是的。  因为你们不减免。 21年 有一个减半优惠政策; 22年倒是没有出来文件 。  是的。 你就针对你的广告收入和广告成本 这部分来  处理 。 你负数了 怕 税务局  对比不了的哦   
84784972
2022 03/03 16:11
老师,21年没有减半,没有什么优惠政策嘛?那我应该怎么操作呢,给每个月报点正数数字?
meizi老师
2022 03/03 16:14
 你好;   21年可以减半的 。 你们地方么有减半吗?我记得21年 有优惠政策减半的  ;        那你 去看看成本是不是做的太高    是不是把期间费用做进去了。 怎么会收入小于成本去了。 不合理的  
84784972
2022 03/03 16:15
或者填0,因为成本大于收入
meizi老师
2022 03/03 16:17
 你写0  不能 。到时怕异常 。 你成本肯定不对; 多做了。   不应该那样的。 你不可能做 亏本生意的  
84784972
2022 03/03 17:04
但是没交过增值税,每个月有留底,老板不交。每个月都亏损,21年正式开票,营业
meizi老师
2022 03/03 17:07
 你好 ;  到时怕你有问题的;   你适当去减少点成本 ;写一个金额进去哦  
84784972
2022 03/03 17:17
老师,写个正数数字进去,开的最多200多万,少的是几十万,开的都是信息服务费,进项票都是广告费
meizi老师
2022 03/03 17:25
 你好 ;   你   广告收入 开了200多万吗 。 你成本多少 ?        你广告收入 涉及了这方面才会 报文化税哦 。 别弄错了 ;  广告费不可能是马上产生的; 你要 权责发生制来处理哦。      
84784972
2022 03/03 18:00
老师,那我按照每个月几十万,最多开票200多万的收入,减去费用,适当交点税费吗?每个月开票最大收入信息服务费都一千万左右
meizi老师
2022 03/03 18:12
你好 ;     要按你实际哦 。 不是 适当的缴纳一些; 是按你实际收入减去成本来计算文化税  
84784972
2022 03/04 10:30
老师,是实际成本吗?
meizi老师
2022 03/04 10:37
 你好;     成本  你这个是实际的哦 ; 但是我估计你是   多做了成本 。不然 不应该  成本大于收入的;  你去  检查下成本构成   
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