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请教老师一个问题,公司挂的预付账款如何把它结转成本?

84785025| 提问时间:2022 03/03 16:16
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林夕老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学: 公司预付账款的结转通常分录是收货(收到原材料); 借:原材料 贷:预付账款 原材料对外直接销售: 借:其他业务成本 贷:原材料 如果加工成产品后进行结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 通常与需要与企业的业务相关。你这个是错账导致的,还是其他原因呢,老师这边需要根据业务,给咱们相应的建议。
2022 03/03 16:18
84785025
2022 03/03 16:23
我这个是购货多预付的货款,金额不大,但造成账不平,我如果要把这笔预付结转为成本,该用哪个分录?
林夕老师
2022 03/03 16:29
你好同学: 根据你的描述,你这个不应该调整成本的; 如果多预付的货款,对方是需要退回来的。 如果支付1100;入账原材料是1000;而且对方剩下的100也不给了。 这个需要补计入到原材料中的。 借:原材料100 贷:预付账款100; 这种分录都是有经济实质的。
84785025
2022 03/03 16:33
那我是不是可以把预付款的金额直接写成借原材料的金额
林夕老师
2022 03/03 16:36
你好同学: 是的,可以这样处理。这样与经济实质相同。
84785025
2022 03/03 16:38
产品不用加工的,分录是不是这样:1.借:库存商品 贷:预付账款 2.借:主营业务成本 贷:库存商品
林夕老师
2022 03/03 17:50
你好同学: 是的;这与老师上面提供的思路相同。
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