问题已解决
你好老师,因公司去年有一笔退货未做业务处理,导致这笔未销账,现在我把这笔退货做了处理后,借:应收账款 —10001元,贷:主营业务收入—8978元,应交税费—1023元,客户的应收账款可以对上了,但是导致把今年实际的主营业务收入调减了,老师我实际应该怎么做账呢。
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速问速答您好
请问有没有开具负数发票
2022 03/03 19:50
84785032
2022 03/03 20:11
老师我刚才看了备注栏写的,由于系统原因,客户名称错误,暂时以退货的形式,因为我必须把这个凭证生成了,才能把这家客户的应收账款调对,不生成是他们欠我们的款,做了这笔退货后是我们欠他们的,实际也是我们欠他们的,但是当时开票呢,这笔退货的收入是减后的收入,生成凭证在2021年把当年实际的收入就减少了,
bamboo老师
2022 03/03 20:12
借:应收账款 —10001
贷:以前年度损益调整 —8978
贷:应交税费—1023