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老师,从去年的5月份到今年一月,我每个月都多计提了住房租赁费100,我要怎么调整呢?

84785044| 提问时间:2022 03/04 09:15
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要冲销多计提的费用 借:应付职工薪酬等科目,贷:以前年度损益调整,管理费用等科目 
2022 03/04 09:15
84785044
2022 03/04 09:19
那是给车间工人住的,老师,是不是这样,借:以前年度损益调整,贷:长期待摊费用,借:利润分配~未分配利润,贷#以前年度损益
邹老师
2022 03/04 09:20
你好,给车间工人住的,那就是需要冲销多计提的费用 借:应付职工薪酬等科目,贷:以前年度损益调整,制造费用
84785044
2022 03/04 09:49
老师,为什么是应付职工薪酬呢?我当时因为付的一年的,我计入的是长期待摊费用,那我现在是不是应该借:长期待摊费用,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配~未分配利润
邹老师
2022 03/04 09:51
你好,因为是每个月计提,而车间工人住的房租,需要通过应付职工薪酬科目计提 
84785044
2022 03/04 09:55
老师,我每个月计提的时候,没有通过这个过渡科目,就是借:制造费用,贷:长期待摊费用
84785044
2022 03/04 09:56
我是直接制造费用~福利费,年终汇算的时候,把管理费用福利费和制造费用福利费加起来看超出比例了没有
邹老师
2022 03/04 09:58
你好,你提供的计提分录是错误的 
84785044
2022 03/04 10:03
那我应该怎么计提呢?借:制造费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:长期待摊费用?
邹老师
2022 03/04 10:04
你好,计提的分录是,借:制造费用,贷:应付职工薪酬
84785044
2022 03/04 10:06
但是我这个费用在年初就一次性支付了啊,也开过票了啊,那我这个又要怎么做账呢
邹老师
2022 03/04 10:07
你好,支付的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目
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