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我想问下录完凭证后,要生成报表,除了计提结转,应收应付要做处理吗

84785028| 提问时间:2022 03/04 09:58
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个如果正常的往来款不需要处理。
2022 03/04 09:59
84785028
2022 03/04 10:01
因为我们当月买的材料帐期是两个月,这个不用做在当月账目里是吗
东老师
2022 03/04 10:02
这个你正常做账呀,肯定得做账对吧。
84785028
2022 03/04 10:03
有点不明白,没做过总帐,突然要求要做总帐,不懂录完凭证那些要怎么处理项目,利润表和资产负债才准确
东老师
2022 03/04 10:04
就是把你公司所有的单据都做账的才可以。
84785028
2022 03/04 10:06
就是现有的已付款已收款的凭证做进去,然后结转成本,计提工资,那当月买进的材料和当月销售出去的产品未付款和未收款的要做进去吗
东老师
2022 03/04 10:06
不管你有没有付款,只要你销售出去,买下来就需要做账。
84785028
2022 03/04 10:07
那这个账目要怎么做,不太懂
东老师
2022 03/04 10:07
你没付款的就计入到应付账款,你没收到钱的就进入到应收账款。
84785028
2022 03/04 10:08
报表里面是当月月末要计提应收应付吗
东老师
2022 03/04 10:08
对呀,发票你入账了,就得进入到应收或者应付账款。
84785028
2022 03/04 10:09
好的,那我明白了
东老师
2022 03/04 10:09
好的,帮忙给个五星好评,谢谢您。
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