问题已解决
你好,请问劳务派遣公司发放员工的工资是作为企业的成本处理的吧,那我收了20000元,其中18000是员工的工资,那么这18000就是我公司的成本对吗,那为啥在做账的时候要把差额的那些税款来减掉我实际支付出去的成本呢
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速问速答你好,对的是的。
那你得看一下你开发票的时候,这个差额抵扣的金额填写的是多少。
2022 03/04 10:48
84784985
2022 03/04 10:49
就是差额18000
84784985
2022 03/04 10:50
但是做账处理得出的成本不会是18000对吗,要减掉差额的税款才是我的成本是吗
郭老师
2022 03/04 10:50
对的是的,你的成本就是一万八。
郭老师
2022 03/04 10:50
你是按照2000来交增值税的。
84784985
2022 03/04 10:52
但是在做账的时候,我的成本减掉差额的税款就没有一万八了呢
84784985
2022 03/04 10:52
这是为啥呢,
84784985
2022 03/04 10:53
最后得出的成本跟我实际支付出去的成本不一致啊
郭老师
2022 03/04 10:54
账是怎么做的,金额分录分别是多少?
郭老师
2022 03/04 10:54
你得看下你为什么成本2000。
84784985
2022 03/04 10:58
我做账就是跟这个案例一样的,他明明实际支付的工资成本是62156.22,为啥到最后的成本变成了62156.22-2984(差额税款)
郭老师
2022 03/04 11:00
你好,那他这是倒挤出来的收入减去成本,这个余额除以1.05乘以5%。
郭老师
2022 03/04 11:00
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,
借主营业务成本
应交税费
贷应付职工薪酬。
84784985
2022 03/04 11:00
看到这个图片吗
郭老师
2022 03/04 11:00
第一个应交税费肯定是按照2万除以1.05乘以5%算出来的。
郭老师
2022 03/04 11:00
但是差额交税的时候,他有一部分进项可以抵扣,不是吗?
84784985
2022 03/04 11:02
是的啊,我就是说为啥要用我实际支付出去的成本来承担那个差额的税款呢,您看看我发现你的那个案例就知道我的意思了
郭老师
2022 03/04 11:04
好没有问题的,可以的,因为这个18000是含税的。
84784985
2022 03/04 11:05
我发工资不可能产生增值税啊,这个增值税谁来承担呢,薪资不应该有增值税的啊
郭老师
2022 03/04 11:08
你好,你发工资不能产生增值税,但是你这个一万八它可以用来抵扣增值税,是你的增值税减少啦。
郭老师
2022 03/04 11:08
你交税的时候是按照2000除以1.05,乘以5%,但是你账上做的时候,应交税费应交增值税销项是2000除以1.05乘以5%,多做了一部分,但是你发工资的时候又可以用来抵扣,所以这个应交税费是到底出来的差额。
84784985
2022 03/04 11:11
我是小规模啊,不存在抵税的情况吧,而且我报税的时候也是按照实际差额之后的税款缴纳的吧
郭老师
2022 03/04 11:12
你好,你应该是差额申报的,你必须抵扣。
郭老师
2022 03/04 11:12
你可以做出完整的分录来,你写下完整的分录,然后写下金额来。
郭老师
2022 03/04 11:12
得需要你自己动手算一下,如果你不动手算的话,光在这想你没有做过的情况下,这个写不出来。
84784985
2022 03/04 11:15
我小规模抵扣什么呢,总之我按道理交的税款就是扣除工资差额那些税款,那为啥我的成本就是不会是我实际支付的成本,我不需要抵扣的,
郭老师
2022 03/04 11:17
你好,小规模的,比如你不超过45万的,你不需要交税,如果你超过了45万,你给别人开了,价税合计是50万,但是你的差额允许抵扣的是45万,这种情况下你就不用交。
如果你的税率是1%的,不是开的差额的发票,不允许抵扣,只要开了差额的都必须抵扣,抵扣的是增值税。
不想抵扣的情况下,你开1%的发票选择了简易计税,36个月是不允许变化的。
84784985
2022 03/04 11:18
那您可以跟我解释一下这个为啥成本不是他实际支付的62664.03,而变成了62664.03-2984(差额税款)呢,他也是跟我一样的小规模不需要抵扣的
郭老师
2022 03/04 11:21
它实际支付的还是62664.03
只不过是他合起来的分录是
借主营业务成本,2984
应交税费,应交增值税进项
贷银行存款62664.03
跟银行存款还是减少了62664,并没有减少了62664,减去2984,你再仔细想一想。