问题已解决

老师申报表中有进项税额转出,在本月结转税金时如何做账务处理

84785019| 提问时间:2022 03/04 11:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你只有进项税转出 ;有进项税和销项税吗 ? 这样好判断结转分录   
2022 03/04 11:03
84785019
2022 03/04 11:06
有进项税额,没有销项税额
meizi老师
2022 03/04 11:09
 你好;  那你就做账 :    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
84785019
2022 03/04 13:08
帐上之前的票没有做进项税额转出,我该如何处理
meizi老师
2022 03/04 13:43
你好;      没有发生进项税转出 吗  ?还是说你没有做结转  
84785019
2022 03/04 14:18
之前要做进项税额转出的票,没有做进项税额转出
meizi老师
2022 03/04 14:20
 你好 ;     那你先去做进项税转出 ; 之前是好久的业务  你知道不; 跨年了没有   
84785019
2022 03/04 14:33
没有,可以在当月改,但我不知道那些票是要做进项税额转出的,账务应该如何处理
meizi老师
2022 03/04 14:35
 你好;    那你就得先去判断下到底哪些要转出才行的  ;  你都不知道业务没法判断哦   
84785019
2022 03/04 14:41
基本上是福利费与个人消费
meizi老师
2022 03/04 14:42
 你好 ;  福利费 如果抵扣了就得转出。 个人消费也得转出;  去把发票理出来    
84785019
2022 03/04 14:47
发票有些多,不好找相应的发票,老师你可以把有发票的账务处理,还有找不到发票的账务处理,这两种情况的账务处理都跟我说一下吗?
meizi老师
2022 03/04 14:57
 你好;    先去找发票哦 。 因为不确定具体业务 我也没法判断科目的   
84785019
2022 03/04 15:00
比如一个是管理费用,另一个是购入库存商品类的,分别如何处理,给我说一下
meizi老师
2022 03/04 15:07
 你好; 比如 借管理费用贷进项税转出  ; 借库存商品贷进项税转出 ;这个是当年的才这样做 ; 然后去做进项税转出   结转分录   
84785019
2022 03/04 15:25
比如之前的分录:借:管理费用 ,应交税费-待认证抵扣 贷:库存现金。进项调整时改为:借:管理费用,库存现金 贷:应交税费-待认证抵扣,应交税费-应交增值税-进项税额转出
meizi老师
2022 03/04 15:30
 你好;       你 要认证了 就得做 进项税哈。 不是待抵扣进项是的  
84785019
2022 03/04 15:42
认证了要做进项税额这个我知道的,除了这个问题,我的那个调整做法是对的吗?
meizi老师
2022 03/04 15:47
 你好 ;   不是你这个做的哦 。 分录不对  ; 按我上面写的处理  
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