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老师申报表中有进项税额转出,在本月结转税金时如何做账务处理
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速问速答你好; 你只有进项税转出 ;有进项税和销项税吗 ? 这样好判断结转分录
2022 03/04 11:03
84785019
2022 03/04 11:06
有进项税额,没有销项税额
meizi老师
2022 03/04 11:09
你好; 那你就做账 :
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
84785019
2022 03/04 13:08
帐上之前的票没有做进项税额转出,我该如何处理
meizi老师
2022 03/04 13:43
你好; 没有发生进项税转出 吗 ?还是说你没有做结转
84785019
2022 03/04 14:18
之前要做进项税额转出的票,没有做进项税额转出
meizi老师
2022 03/04 14:20
你好 ; 那你先去做进项税转出 ; 之前是好久的业务 你知道不; 跨年了没有
84785019
2022 03/04 14:33
没有,可以在当月改,但我不知道那些票是要做进项税额转出的,账务应该如何处理
meizi老师
2022 03/04 14:35
你好; 那你就得先去判断下到底哪些要转出才行的 ; 你都不知道业务没法判断哦
84785019
2022 03/04 14:41
基本上是福利费与个人消费
meizi老师
2022 03/04 14:42
你好 ; 福利费 如果抵扣了就得转出。 个人消费也得转出; 去把发票理出来
84785019
2022 03/04 14:47
发票有些多,不好找相应的发票,老师你可以把有发票的账务处理,还有找不到发票的账务处理,这两种情况的账务处理都跟我说一下吗?
meizi老师
2022 03/04 14:57
你好; 先去找发票哦 。 因为不确定具体业务 我也没法判断科目的
84785019
2022 03/04 15:00
比如一个是管理费用,另一个是购入库存商品类的,分别如何处理,给我说一下
meizi老师
2022 03/04 15:07
你好; 比如 借管理费用贷进项税转出 ; 借库存商品贷进项税转出 ;这个是当年的才这样做 ; 然后去做进项税转出 结转分录
84785019
2022 03/04 15:25
比如之前的分录:借:管理费用 ,应交税费-待认证抵扣 贷:库存现金。进项调整时改为:借:管理费用,库存现金 贷:应交税费-待认证抵扣,应交税费-应交增值税-进项税额转出
meizi老师
2022 03/04 15:30
你好; 你 要认证了 就得做 进项税哈。 不是待抵扣进项是的
84785019
2022 03/04 15:42
认证了要做进项税额这个我知道的,除了这个问题,我的那个调整做法是对的吗?
meizi老师
2022 03/04 15:47
你好 ; 不是你这个做的哦 。 分录不对 ; 按我上面写的处理