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老师我去年12月做了一笔账,借,管理费用500,贷:银行存款500,我发票1月才来,现在发现12月做错了,拿做发票500怎么做账

84784985| 提问时间:2022 03/04 12:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022 03/04 12:42
84784985
2022 03/04 12:51
借:预付款500 贷:银行500
84784985
2022 03/04 12:51
被我做成借:管理费500月,贷:银行存款500
郭老师
2022 03/04 12:52
借预付账款贷,以前年度损益调整。
84784985
2022 03/04 14:04
我现在1月拿到发票,我要如何做账呢
郭老师
2022 03/04 14:05
你好,他属于哪一年的费用?属于二一年的吗?
84784985
2022 03/04 14:10
属于21年的费用 我21年没收到发票,但是做账做成了,借管理费500,贷银行存款500,22年2月收到了发票,就发现21年凭证做错了,现在我发票要如何做账
郭老师
2022 03/04 14:10
你好,把发票放到去年的凭证后面,就可以到你账上,也不用调整。
郭老师
2022 03/04 14:11
没有发票可以做账,按照权责发生制,只要属于当月的收入、成本、费用就可以做,不用非得等着有发票才可以做。
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