问题已解决
老师,我们12月的货款是5400元的,但是最后客户不合作了后面退款又冲了12月的货款,等于现在退货了4500元,冲掉12月货款,那不是12月货款实际就只有900元啦,但是12月的发票客户已经抵扣了,那现在怎么搞啊?
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速问速答购买方给你开红字信息表,你们单位给他开红字发票,只开退货的这一部分就可以。
2022 03/04 14:41
84785000
2022 03/04 14:43
老师,可是那张发票他们已经抵扣了,我们也不能冲红了呀?怎么开红字发票啊?
郭老师
2022 03/04 14:44
对方给你开了红字信息表,你们就可以的。
郭老师
2022 03/04 14:44
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84785000
2022 03/04 14:44
老师,现在对方说让我们重新开一张900元的给他们,那不是多开了吗?之前的那张她们也认证了用了呀,我们也冲红不了了啊
郭老师
2022 03/04 14:46
你好
之前的可以红冲,
郭老师
2022 03/04 14:46
从哪个文件说之前的红冲不了?
84785000
2022 03/04 14:46
老师,意思就是说她们已经抵扣认证的发票,只要她们开了红字信息表,我们也是可以冲红已经认证的发票的是吗?
84785000
2022 03/04 14:48
老师,那就是说我让他们开之前发票的红字信息表,我把之前那张发票红冲掉,然后重新开一张900元的就可以咯是吗?
郭老师
2022 03/04 14:49
对的是的,可以的啊,两种方法都可以。
84785000
2022 03/04 14:57
老师,就是对方得开红字信息表了,把编号发给我们,我们才能来红冲发票是吗?因为对方让我们开红字发票,再开一张900的发票的,但是对方不先开红字信息表,我们也不能先红冲是吗?
郭老师
2022 03/04 14:59
不可以的,必须开红字信息表。
84785000
2022 03/04 15:13
是对方必须先开红字信息表,我们才能冲红已经抵扣的发票是吗?因为发票是由应收会计开的,她说已经抵扣的不能选择发票号码来冲红掉,显示已经被抵扣了
郭老师
2022 03/04 15:17
好对的是的是这么做的。
郭老师
2022 03/04 15:17
可以自己操作试一下的,按我上面说的来做一下自己操作试一下。