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做未开票收入 应该怎么做分录 ?

84784986| 提问时间:2022 03/04 14:48
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84784986
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
那附加税 可要计提 ?老师
2022 03/04 14:50
84784986
2022 03/04 14:52
老师 那开票那个月的时候 账 是不是就什么都不用做了,
84784986
2022 03/04 14:53
怎么做账,我不是在未开票收入的时候账已经做了吗?
84784986
2022 03/04 15:01
老师 那到底是做未开票收入的时候做账 还是开票的时候做账呢
84784986
2022 03/04 15:04
做未开票收入 不就是提前把税款缴纳掉吗 ?票之后再开的意思
84784986
2022 03/04 15:08
做未开票收入的时候 就让我把税款缴纳掉
84784986
2022 03/04 15:24
建筑行业 有个未开票收入
东老师
2022 03/04 14:49
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
东老师
2022 03/04 14:51
是的,相应对应的附加税肯定得计提
东老师
2022 03/04 14:53
开票哪个月就需要做账的
东老师
2022 03/04 14:53
对,如果你做了 就不用了 我以为你没做呢
东老师
2022 03/04 15:02
意思还开票吗?要是开票就开票的时候做账
东老师
2022 03/04 15:04
你开票以后再交增值税就行
东老师
2022 03/04 15:09
你们这个是什么业务
东老师
2022 03/04 15:24
那你按照我之前告诉你这么做就行。
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