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以前年度增值税加计递减额为递减,今年补递减,请问这个要怎么做会计分录

84785046| 提问时间:2022 03/04 14:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除, 也可以把营业外收入改成以前年度损益调整,也可以做到今年。
2022 03/04 15:03
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