问题已解决
请问老师 航天维护费280可以做在 应交税费税-减免税额里吗?之前代账公司 是放在应交增值税-应纳税减征额 下设了待减征额 和已减征额。应该怎么做 方便简洁?
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速问速答你好,对的是的,你是一般纳税人嘛,如果是的话,应交税费应交增值税减免税款。
2022 03/04 15:19
84785042
2022 03/04 15:21
不需要再设置两个 明细科目了吧?待减 已减?
郭老师
2022 03/04 15:23
你好,对的是的,不需要设置的。
84785042
2022 03/04 15:24
减免税额 余额是累计每年的280吗?比如去年有 今年累计余额是560吗?
郭老师
2022 03/04 15:26
可以的,可以这么做的。
84785042
2022 03/04 15:49
未交增值税 待交增值税 是不是也是不用设置? 进项和销项的差额就是未交吧?
郭老师
2022 03/04 15:52
你好,你是一般纳税人需要的未交增值税,这个需要。
郭老师
2022 03/04 15:52
销项进项转出未交增值税进项转出,这三级科目都需要。
84785042
2022 03/04 15:57
代账会计设置了很多科目 能去说一下 准确用到单位几个增值税吗? 谢谢
郭老师
2022 03/04 15:59
你好,第四个第五个第六个都可以不用用。
84785042
2022 03/04 16:18
那280放哪?进项税吗?转出未增值税是每月未交增值的累计数吗?
郭老师
2022 03/04 16:19
借应交税费应交增值税减免税款
借、管理费用负数280。