问题已解决

老师好,我们公司是商贸企业,可以开13%和6%的专票,请问一下:如果当月收到13%不含税100万的专票,可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗,中间7个点需要交税吗?

84785004| 提问时间:2022 03/04 15:54
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!可以的,申报的时候可以地阔
2022 03/04 15:55
84785004
2022 03/04 16:00
比如我2月份只有13%的进项,而开出去的都是6%的销项,那不是赚了7个点?这合规吗
宋生老师
2022 03/04 16:03
你好!这个没事,最终你能匹配就行
84785004
2022 03/04 16:04
可是我们没有那么多6%的服务费进项呢,这样也可以吗
宋生老师
2022 03/04 16:06
你好!没有关系,只要是实际业务的发票就可以
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