问题已解决
请教一下,我2月把去年10月60万和今年1月的专票60万红冲了,2月申报增增税报表呢?
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速问速答你是你是一般纳税人的话,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你红冲的金额。
2022 03/04 16:17
84784999
2022 03/04 16:19
具体那个表里填呢,说具体点
李霞老师
2022 03/04 16:20
就是在表二你填收入的地方呀,一般纳税人都是在表二里面填收入的。
84784999
2022 03/04 16:23
表一填不填,表二是进项税额明细呀
李霞老师
2022 03/04 16:30
哦,说错了,是表一,表二,增值税里面填进项税额表一是填销项收入的。
84784999
2022 03/04 16:31
算了,你都没有弄懂我问得什么问题
李霞老师
2022 03/04 16:38
我弄懂了,你就是开的负数发票,但是你可能直接填负数的话,那个标仪式填不上的。
李霞老师
2022 03/04 16:38
你填负数发票的话,那个表一直接填是填不上没法保存的。
84784999
2022 03/04 16:41
我2月红冲后,又重新开了,一样的金额
李霞老师
2022 03/04 16:42
那你正负收入加一块儿那就是零啊,你报收入的时候就填零就可以呀。
李霞老师
2022 03/04 16:42
你刚才好像也没有说你重新开了一个正数的。
84784999
2022 03/04 16:44
我填了零,但是在在总表里显示我要交1月的增税呢,这个增税一月交了的,这样不交重复了吗?
李霞老师
2022 03/04 16:49
嗯,如果你表一的收入是零,那么嗯,你的增值税主表的本期收入肯定也是零,所以不会产生税费。