问题已解决
老师,12月份销售商品,对方还没给我们开发票,我们可以先结转成本吗?
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速问速答您好,是购进的票还没有收到吗?可以暂估入库,结转成本
2022 03/04 16:20
84784978
2022 03/04 16:21
先预估成本入账,实际收到发票后再冲回,具体的账务怎么写呢?
84784978
2022 03/04 16:22
是的,是购进的发票没有收到
晓宁老师
2022 03/04 16:25
首先将商品暂估入库
如果有以往同类商品进货价格,则暂估价值取该价格(不含增值税);如果没有以往价格且无法较准确估计,可以按照售价(不含增值税)减去平均毛利率推算进货价格(不含增值税)
借 库存商品 xxxx
贷 应付账款 xxxx
2.1月末结转销售成本
借 主营业务成本 xxxx
贷 库存商品 xxxx
2.2同时确认营业收入(开增值税发票)
借 应收账款
贷 主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税额)
3.进货增值税发票来了以后
3.1红字冲暂估
借 库存商品 -xxxx
贷 应付账款 -xxxx
借 主营业务成本 -xxxx
贷 库存商品 -xxxx
84784978
2022 03/04 16:39
老师,购货款已经付了,只是没有收到销货方发票,就可以直接在12月份结转销售成本是吗?就是做借 主营业务成本 xxxx
贷 库存商品 xxxx
晓宁老师
2022 03/04 16:55
您好,是的,就是按这个分录先结转