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老师,暂估入库做账分录

84784948| 提问时间:2022 03/04 16:58
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借库存商品 贷应付账款暂估
2022 03/04 16:58
84784948
2022 03/04 16:59
老师,是款已经支付了,原材料也收到了,但是没有收到发票,这样如何做账务处理呢
东老师
2022 03/04 16:59
就是我说的这么做,等收到发票了再把暂估冲销 按照发票做账
84784948
2022 03/04 17:27
老师,是先付的款,借;预付账款-贷,银行存款,收到原料,借;原材料,贷应付账款-暂估,是这样处理的吧
东老师
2022 03/04 17:28
对,暂估和你最开始的付款没啥关系的
84784948
2022 03/04 17:31
老师,我可以这样理解,应付账款-暂估,核算的是,原料已经到了,发票没有到,是吧
东老师
2022 03/04 17:42
对的,把暂估冲销了应付账款咱姑也就没了
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