问题已解决
建筑公司会涉及但很多工程,或者**的,这样财务账上无法去提现,怎么样才能做到明细化呢
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速问速答**的话本身就是不符合规范的,你肯定是不能再账户上去体现这个****的处理,他是相当于是这个公司从甲方拿到工程,然后他在承包给那个**人做这样子来做账。
2022 03/04 17:55
84785041
2022 03/04 17:56
那就只能做电子档来区分明细了对吧
陈诗晗老师
2022 03/04 17:58
可以,你可以用一个表格来区分是可以的。
84785041
2022 03/04 18:00
**支付保险,对方转进来
借银行存款,贷其他应付款
支付保险公司
借其他应付款,贷银行存款,
这样处理对吧
陈诗晗老师
2022 03/04 18:00
可以的,账务处理没问题。
84785041
2022 03/04 18:01
好的,我前面做费用了,因为开具的是我们公司的发票呀,这样处理也不对呀
陈诗晗老师
2022 03/04 18:02
是这样子的,如果说是你单位收到的发票,你就放到管理费用这样子之后,你那个其他应付款,它最后就会有一个余额。
84785041
2022 03/05 09:43
那这种情况怎么处理呢,还有**单位付钱进来,我给他付出去,但是发票开我们的,因为是**嘛,这种业务怎么处理呢
陈诗晗老师
2022 03/05 10:01
**,你就是相当于自己的工程处理
你开票做收入
你支付**人你做成本处理需要取得票据
84785041
2022 03/05 10:05
相当于支付**人,和取得成本发票方肯定不是同一个公司了
陈诗晗老师
2022 03/05 10:23
那不是同一个公司,你让他写一些转账委托说明来作为附件处。
84785041
2022 03/05 10:29
比如我是A公司,B公司承包C公司,**我公司,那肯定是B公司转款入我公司,然后我公司支付给C公司,C公司给我开具发票!那我要付钱给B公司时是冲往来?或者我已经出具了委托支付函给B公司,由B公司直接支付给C公司,然后C公司开具我公司的发票,后面我需要支付成本款时直接支付给B公司,这样可行
陈诗晗老师
2022 03/05 10:31
可以的,可以按照你这种方式处理的。
84785041
2022 03/05 11:07
发票勾选有过路费发票抵扣,但在正常做过路费的时候没有做进账计算,那申报出现的过路费发票进项的时候账务怎么处理呢
陈诗晗老师
2022 03/05 11:50
你直接就借相关的费用,同时,借应交税费增值税,进项税额直接这样处理就行了。